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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 正式發布準確時間:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙初評”的方式,導致進庫建設項目初評建議和初評可是,作為一個工程預算確定的為重要根據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年財政預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“3個貼到”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”安排好產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,♛計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四ꦬ是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的本職工作推廣,我區利用國有化資本公司自主經營項目預算工資原因,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年預決算神器任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務ཧ質量、增強企業活力,促進𒐪實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;ꦬ由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府🐽向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

上一年實施數

費用數

估算數為上一年程序執行數的%

稅賦納入

1,849,097

2,002,020

108.3

    保值稅(含開店稅)

933,286

1,005,000

107.7

    公司企業所得到稅

228,688

254,000

111.1

    個人的所述稅

154,993

156,000

100.6

    中國城市保障基本建設稅

67,755

74,500

110.0

    新房產稅

99,216

110,000

110.9

    印花布稅

29,542

30,000

101.6

    鄉鎮土地證實用稅

25,026

26,500

105.9

    農村土地曾值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    土地占地稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    自然環境庇護稅

106

120

113.2

非稅款入

194,687

205,280

105.4

    工作方案收入來源

34,993

41,070

117.4

    行政性企業發展性收取利潤

29,019

29,000

99.9

    國有土地資原(財產)無償運行收入來源

71,376

69,030

96.7

    其余凈收入

59,299

66,180

111.6

地方財政資金年收入預估合計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉意性工資

1,8862,92

1,364,868

72.4

    領導津貼效益

1,258,201

893,150

71.0

        退回性薪資

363,307

300,220

66.4

        大部分性更改承擔薪資收入

451,808

442,625

99.9

        自查報告轉讓收款創收

443,086

150,305

33.9

    新開基本上公司債券凈收入

130,000

91,000

70.0

    前年結轉

264,871

170,678

64.4

    起用成本預算安全穩定調試債卷

200,000

205,000

102.5

    從鎮政府性債券估算調動

30,000

 

 

    從國有化充分銷售經營概預算調職

3,220

5,040

156.5

收入水平總額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

前年連接數

估算數

項目預算數為去年同期完成數的%

一、普遍公用設施產品花費

190,727

198,668

104.2

二、國防安全費用支出

3,220

4,417

137.2

三、公共服務人身安全總支出

128,327

168,971

131.7

四、教肓結余

354,890

420,625

118.5

五、實驗能力經費支出

45,869

53,333

116.3

六、古文化旅遊軍事體育與影視文化結余

45,871

103,508

225.7

七、的社會確保和工作教育支出

480,520

407,296

84.8

八、衛生管理良好支出費用

157,008

165,945

105.7

九、節能生態環保生態環保其他支出

193,688

95,934

49.5

十、新型農村街道辦事處結余

692,638

688,977

99.5

國慶、農業水收支

264,493

346,423

131.0

12、城市交通貨運性支出

467,425

171,349

36.7

第十三、材料探勘數據信息等教育支出

186,703

248,203

132.9

十四、企業服務業等撥出

7,285

8,570

117.6

15場、很自然產品海洋能氣象局等支出費用

5,741

5,949

103.6

十五、公寓房擔保支出費用

139,738

202,539

144.9

十六、油糧商品儲備庫開支

6,503

9,075

139.6

18、洪澇防控及應急預案服務管理性支出

17,060

21,245

124.5

十八、預備期費

 

61,863

 

第二十、債權債務付息結余

17,172

20,000

116.5

二國慶、另外的教育支出

46,032

50,971

110.7

尋常公用設施決算開支累計數

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

本年執行程序數

概算數

概算數為上一年執行工作數的%

轉至性性支出

479,166

118,307

24.7

    上解上級部門收支

105,940

118,307

111.7

    一樣 公司債券還本結余

96

 

 

    按排成本預算平衡調整新基金

202,452

 

 

    結轉下年結余

170,678

 

 

總支出累計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

工作

去年同期履行數

預決算數

成本預算數為
竣工決算數 %

一、一般來說公用設施服務

142,167

135,307

        95.2

    政協事宜

1,022

955

        93.4

      行政機關程序運行

703

671

        95.4

      大部分行政菅理菅理事物

5

36

       720.0

      人交互

132

66

        50.0

      人大常委會督察

53

48

        90.6

      代表性作業

129

134

       103.9

    全國政協工作

755

733

        97.1

      行政管理操作

432

375

        86.8

      工商聯會議通知

21

56

       266.7

      常務委員調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      另外的全國政協公共事務撥出

149

82

        55.3

    以政府工作廳(室)及相關設備事物

43,000

36,380

        84.6

      行政處電腦運行

13,459

16,382

       121.7

      般行政部門經營工作

13,688

4,807

        35.1

      行政單位安全服務

644

690

       107.1

      專項整治服務行動

2,954

3,116

       105.5

      信訪事宜

58

17

        29.3

      事業上運轉

1,826

1,944

       106.5

      其他區政府企業辦廳(室)及關聯單位事務管理費用支出

10,371

9,424

        90.9

    發展前景與改革方案事務管理

1,686

1,936

       114.8

      行政訴訟自動運行

1,032

965

        93.5

      常見行政訴訟管理方法事物

654

971

       148.5

    匯總相關信息事宜

1,041

1,093

       105.0

      人事部門運營

564

588

       104.3

      問題行政監察

41

26

        63.4

      專頂計算渠道

9

20

       222.2

      數據統計分析治理

34

70

       205.9

      工作方案抽樣調查行為

206

143

        69.4

      統計學抽樣檢驗調查研究

183

198

       108.2

      許多數據分析相關信息行政監察撥出

4

48

     1,200.0

    財政預算工作

4,333

5,055

       116.7

      行政訴訟使用

2,594

2,801

       108.0

      產品數字化基礎建設

954

1,431

       150.0

      財政預算委托代為相關業務開支

565

689

       121.9

      某個財政局業務收支

214

134

        62.6

    稅收收入工作

5,775

7,044

       122.0

      行政性操作

2,370

1,747

        73.7

      普遍行政部門操作事情

475

816

       171.8

      代扣代收代稅收款登記手交費

2,930

4,481

       152.9

    財務會計事宜

1,426

2,247

       157.6

      財政運營

740

687

        92.8

      內審保險業務

501

1,261

       251.7

      事業單位正常運行

166

233

       140.4

      同一財務會計事宜收入支出

19

66

       347.4

    勞動力資原事務管理

1,710

313

        18.3

      企業工作

1,515

 

  

      另一個人工人力環境資源事務處理教育支出

195

313

       160.5

    紀檢督察事務處理

1,362

1,644

       120.7

      人事部門正常運作

1,152

1,384

       120.1

      似的行政處監管事務性

93

127

       136.6

      要案要案查辦

48

50

       104.2

      相關紀檢督察工作收支

69

83

       120.3

    經貿事物

27,385

12,863

        47.0

      行政部門程序運行

1,773

1,341

        75.6

      基本上政府部門處理公共事務

7,098

7,681

       108.2

      事業運動

1,312

1,457

       111.1

      另一科貿工作費用支出

17,202

2,384

        13.9

    知識點房子產權行政監察

1,034

1,624

       157.1

      歐洲國家知識與技能土地使用權戰略布局

1,034

1,624

       157.1

    港澳地區事務性

233

270

       115.9

      政府部門正常運作

129

122

        94.6

      一樣 財政管理工作事務性

104

148

       142.3

    檔案保管工作

1,117

1,207

       108.1

      財政自動運行

454

442

        97.4

      資料館

648

757

       116.8

      另外的電子檔案事務處理付出

15

8

        53.3

    政黨黨派及工廠聯事情

441

463

       105.0

      平常行政性維護行政監察

126

110

        87.3

      其它民主制度黨派及深圳聯行政事務付出

315

353

       112.1

    老百姓集體行政事務

3,408

4,093

       120.1

      行政訴訟自動運行

808

923

       114.2

      一般來說人事部門操作事務性

1,574

1,949

       123.8

      行業電腦運行

98

101

       103.1

      各種人民群眾團隊事物性支出

928

1,120

       120.7

    黨支部商務辦廳(室)及各種相關平臺工作

7,586

5,574

        73.5

      人事部門程序運行

1,782

1,647

        92.4

      普遍行政公共事務菅理公共事務

5,190

3,312

        63.8

      視野正常運行

614

615

       100.2

    結構事務處理

1,317

1,970

       149.6

      行政機關作業

445

441

        99.1

      一半人事部門管控業務

650

1,147

       176.5

      任何公司公共事務撥出

222

382

       172.1

    活動推廣行政事務

9,322

19,806

       212.5

      行政事務加載

400

361

        90.3

      一般的行政訴訟工作事宜

4,089

9,759

       238.7

      事業單位進行

1,549

1,602

       103.4

      另一個活動推廣事情收支

3,284

8,084

       246.2

    統戰事務處理

950

1,013

       106.6

      行政事務正常運作

516

522

       101.2

      一樣 行政機關處理事宜

183

226

       123.5

      歷史典故事物

132

140

       106.1

      海外華僑事情

88

88

       100.0

      同一統戰行政事務經費支出

31

37

       119.4

    其它共產黨員事務性總支出

3,676

4,419

       120.2

      事業運動

2,157

2,398

       111.2

      別的共產主義行政事務支出費用

1,519

2,021

       133.0

    賣場監督工作工作事物

22,245

23,053

       103.6

      行政部門行駛

11,016

11,219

       101.8

      普通財政管控公共事務

205

639

       311.7

      市面 監督檢查監管專項計劃

4,741

4,106

        86.6

      市場中進行監督行政執法

304

164

        53.9

      消耗者基本權利庇護

141

123

        87.2

      圖片網絡化的建設

244

263

       107.8

      v認證支持行政安全監管方法

 

80

  

      標準規范化操作

 

79

  

      醫藥事物

166

7

         4.2

      化妝師品行政監察

 

10

  

      視野操作

4,864

5,230

       107.5

      其他餐飲市場監督檢查工作管理事物

564

1,133

       200.9

    另外一樣共公提供服務收入支出

1,343

1,552

       115.6

      另一個似的公共信息服務管理支出費用

1,343

1,552

       115.6

二、國防科技費用

3,178

4,337

       136.5

    中國軍事班師

3,158

3,169

       100.3

      老百姓防空

3,158

3,169

       100.3

    另外的民防教育支出

20

1,168

     5,840.0

三、公益性人身安全經費支出

128,229

168,857

       131.7

    武裝力量法警施工隊

924

924

       100.0

      另一武裝高炮旅公安人員高炮旅開支

924

924

       100.0

    公安系統

122,034

162,238

       132.9

      政府部門正常運行

72,176

96,855

       134.2

      通常情況行政性服務管理業務

8,322

16,627

       199.8

      數據互聯網建設的建設

21,534

18,624

        86.5

      交通執法紀律審查

19,852

30,052

       151.4

      另一公安部門收入支出

150

80

        53.3

    國的安全

1,194

1,001

        83.8

      行政處行駛

1,066

873

        81.9

      平安銷售

128

128

       100.0

    司法機關

4,077

4,694

       115.1

      行政性工作

2,376

2,268

        95.5

      般行政訴訟處理業務

107

124

       115.9

      基層人員公檢法業務部門

793

1,410

       177.8

      普法傳播

145

177

       122.1

      中國法律扶持

477

583

       122.2

      法治社會修建

179

132

        73.7

四、育兒教育結余

350,262

416,492

       118.9

    育兒數學教育系統事務處理

1,667

691

        41.5

      行政事務開機運行

844

691

        81.9

      普通政府部門管理方法公共事務

823

 

  

    一般教肓

176,789

336,035

       190.1

      學前班學前教育專業

50,419

80,544

       159.7

      小學校基礎教育

54,800

74,183

       135.4

      高一教育輔導

41,145

99,361

       241.5

      中學學校

17,759

31,426

       177.0

      其他平凡學前教育結余

12,666

50,521

       398.9

    職業教肓

6,617

11,426

       172.7

      職業類型高校教育培訓

6,617

11,426

       172.7

    成年人幼教

5,234

3,798

        72.6

      成年中低檔培養

5,234

3,798

        72.6

    廣播網高清電視基礎教育

81

2,800

     3,456.8

      廣播網電視劇機構

81

2,800

     3,456.8

    特色教育學校

786

1,397

       177.7

      特定學院教育教學

786

1,397

       177.7

    進修班及技術培訓

9,705

9,722

       100.2

      體育教師專科護士培訓

3,437

3,467

       100.9

      黨員干部育兒教育

1,401

1,597

       114.0

      指導花費

4,867

4,658

        95.7

    育兒教育費浮動組織的結余

148,325

49,622

        33.5

      成市中小企業學教學樓搭建

3,964

2,036

        51.4

      另一個教育培訓費附帶讓的經費支出

144,361

47,586

        33.0

    同一教肓總支出

1,058

1,001

        94.6

五、科學的技藝支出費用

38,035

45,238

       118.9

    實驗技藝工作行政監察

1,051

944

        89.8

      人事部門操作

599

484

        80.8

      政府部門服務的

452

460

       101.8

    能力實驗與開發管理

8,492

8,515

       100.3

      廣泛應用技能科研與開發技術

5,365

6,968

       129.9

      科枝技術成果還原成與粘附

3,127

1,547

        49.5

    創新科技狀況與精準服務

2,982

10,989

       368.5

      科學技術水平專題

2,982

10,989

       368.5

    地理學科技常見

1,171

1,240

       105.9

      科普小知識行動

534

543

       101.7

      社會館站

632

697

       110.3

      另外的物理學技術設備普遍收入支出

5

 

  

    其他物理學新技術經費支出

24,339

23,550

        96.8

      現代科技記功

9

 

  

      某個物理學高技術付出

24,330

23,550

        96.8

六、人文精神度假游體育乒乓球與媒體性支出

36,956

75,003

       203.0

    技術 和出境游

18,436

54,116

       293.5

      行政處運作

1,031

1,010

        98.0

      一半行政部門管理工作事務處理

95

161

       169.5

      書籍館

1,883

2,014

       107.0

      文明提供及留念機購

1,069

24,288

     2,272.0

      文化教育項目

2,269

2,331

       102.7

      公眾傳統文化

2,820

3,201

       113.5

      民族文化創作方法與保護英文

24

58

       241.7

      文明和親子旅游市場的操作

401

437

       109.0

      度假旅游宣傳畫

1,373

1,470

       107.1

      旅游酒店領域的信息化管理工作

1,191

 

  

      同一文化水平和景區其他支出

6,280

19,146

       304.9

    歷史文物

1,564

2,453

       156.8

      古建筑保護措施

288

564

       195.8

      科技館

1,276

1,889

       148.0

    體肓

16,763

16,821

       100.3

      行政部門正常運作

372

404

       108.6

      般行政公共事務的管理公共事務

228

 

  

      體育文化創新大賽

349

588

       168.5

      體肓體能訓練方法

1,259

829

        65.8

      軍事體育場地地

12,661

12,931

       102.1

      民眾體育競技

1,760

1,860

       105.7

      各種休育收入支出

134

209

       156.0

    直播網絡電視機

8

13

       162.5

      別的播報高清電視費用

8

13

       162.5

    另外文化藝術田徑與文化傳播性支出

185

1,600

       864.9

      策劃活動民族文化提升工作方案付出

65

100

       153.8

      人文房產經濟發展專項整治費用

120

1,500

     1,250.0

七、社會性質量保障和就業創業撥出

357,571

270,195

        75.6

    人資源共享和中國社會保駕護航管理方法事務處理

26,071

33,913

       130.1

      行政性運作

1,045

1,398

       133.8

      通常情況下行政部門安全管理事情

13,966

19,613

       140.4

      工作安全保障監督檢查

711

848

       119.3

      市場保險金業務范圍維護事物

1,451

1,377

        94.9

      共公出去上班工作和事業既能司法鑒定單位

1,430

2,117

       148.0

      勞動改造事情法律糾紛調節仲裁庭

694

851

       122.6

      的人工人力成本和市場經濟保障措施經營行政監察撥出

6,774

7,709

       113.8

    民政治理事宜

2,441

5,427

       222.3

      行政性加載

696

758

       108.9

      社會策劃 監管

1,067

1,223

       114.6

      基礎封建王朝和小區設計

109

1,130

     1,036.7

      各種民政操作行政事務教育支出

569

2,316

       407.0

    行政處衛生事業企業單位離退休之

93,784

89,491

        95.4

      歸口操作的行政部門機關單位離退休工資

2,362

2,422

       102.5

      事業性機關單位離提前退休

3,915

6,501

       166.1

      機關事業性企業事業性企業幾乎頤養穩妥納費撥出

57,287

56,739

        99.0

      危險機關事業機構機構的職業年金交費教育支出

29,714

23,054

        77.6

      對危險機關事業上企事業編常規養老服務保障投資基金的補貼金

412

671

       162.9

      其它的行政訴訟事業發展組織離養老金花費

94

104

       110.6

    就業率政府補貼

35,907

39,000

       108.6

      專業教育餐飲創業工作補貼金

 

300

  

      公益活動性管理崗位補助費

32,049

34,775

       108.5

      同一大學生就業補帖結余

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      消失撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍轉業軍人生存經濟補貼

238

240

       100.8

      優撫企業標準費用支出

148

229

       154.7

      盡義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      村里籍退役戰士60歲居住補貼申請書

39

85

       217.9

      其他的優撫經費支出

358

410

       114.5

    退役安置工作所需要

4,500

6,292

       139.8

      退役兵士安排

1,435

1,110

        77.4

      武裝部隊交接相關部門的離離休工作人員房屋拆遷

1,998

3,819

       191.1

      中國部隊轉交當地政府離提前退休機關干部工作貸款機構

200

328

       164.0

      退役軍隊管理制度學前教育

19

82

       431.6

      同一退役放置支出費用

848

953

       112.4

    世界 優惠

24,028

42,455

       176.7

      兒童的有福利

178

126

        70.8

      60歲優惠

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會的有福利工作計量單位

1,122

1,787

       159.3

      其它的發展福利待遇總支出

107

103

        96.3

    殘疾人教育事業

8,847

10,710

       121.1

      行政性程序運行

335

356

       106.3

      應該行政機關安全管理事務處理

431

585

       135.7

      精神殘疾人康復訓練

1,555

2,376

       152.8

      殘疾證人就業問題和扶貧點

4,369

4,101

        93.9

      精神殘疾人的生活和的護理國家補貼

84

341

       406.0

      一些殘廢人企業發展花費

2,073

2,951

       142.4

    紅十字創業

581

596

       102.6

      財政正常運作

191

172

        90.1

      一樣行政性經營事務處理

270

270

       100.0

      另一個紅十字企事業開支

120

154

       128.3

    低點過日子服務保障

2,726

3,602

       132.1

      城市地區極低活動質量保障金花費

2,726

3,602

       132.1

    被臨時援助

475

727

       153.1

      臨時額度求助其他支出

150

330

       220.0

      流量乞討人士救濟其他支出

325

397

       122.2

    特困員援助飼養

20

88

       440.0

      縣城特困專業人員救治供奉性支出

20

80

       400.0

      村里特困人群救治供奉經費支出

 

8

  

    別家庭生活援助

2,717

2,662

        98.0

      另一個的城市生命救援

2,481

2,662

       107.3

      另外的農民生活水平援助

236

 

  

    財政資金對大致醫療保險服務保險服務理財產品的補貼

574

619

       107.8

      財政部門對城市住戶關鍵社區養老穩妥投資基金的補貼申請書

574

619

       107.8

    退役轉業軍人服務管理行政事務

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    各種社會上有效保障和出去上班費用

150,574

29,541

        19.6

八、環保衛生收支

147,672

156,640

       106.1

    衛生監督綠色健康工作管理行政監察

3,848

6,235

       162.0

      人事部門開機運行

1,432

1,515

       105.8

      通常情況下政府部門安全管理工作

2,385

4,720

       197.9

      任何環保身體菅理公共事務總支出

31

 

  

    私立寵物醫院

38,760

31,375

        80.9

      綜和醫院科室

29,393

20,510

        69.8

      中醫學(民簇)醫生

3,984

4,073

       102.2

      意志病醫療機構

2,592

2,687

       103.7

      婦產診所

2,651

2,139

        80.7

      相關專科生專科醫院

0

1,911

  

      其他私立寵物醫院結余

140

55

        39.3

    基層人員醫藥公共衛生構造

35,773

40,524

       113.3

      地區社區服務中心衛生管理機購

32,379

37,174

       114.8

      另一個基層醫院醫疔清潔部門開支

3,394

3,350

        98.7

    公用設施環保

32,155

35,205

       109.5

      常見疾病應對調節結構

4,106

5,323

       129.6

      衛生管理監督管理貸款機構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼健康養生設備

1,267

1,737

       137.1

      應激醫治企業

5,246

5,662

       107.9

      采供血培訓機構

1,802

2,040

       113.2

      大體共公環境衛生服務保障

16,543

17,428

       105.3

      比較重要公共服務環境衛生專項計劃

951

870

        91.5

      突發致死案公共信息健康致死案急救處理

88

65

        73.9

      其他的公用設施干凈衛生支出費用

122

178

       145.9

    國藥業

12

30

       250.0

      的中國傳統醫學藥收支

12

30

       250.0

    計劃書生肓工作

5,352

6,815

       127.3

      某個年度計劃發育事情總支出

5,352

6,815

       127.3

    行政機關衛生事業標準醫療保健

27,911

30,349

       108.7

      行政管理廠家醫用

4,524

2,591

        57.3

      事業機構醫療器械

20,687

24,239

       117.2

      公務活動員診療補貼費

0

19

  

      別的行政部門事業發展機關單位醫療器械撥出

2,700

3,500

       129.6

    財政廳對通常醫療服務商業保險股權基金的經濟補貼

95

95

       100.0

      財政預算對村鎮建設住戶大多醫治保障投資基金的津貼

95

95

       100.0

    醫藥救治

2,703

4,823

       178.4

      城鄉經濟醫療保健救治

282

2,386

       846.1

      其他的醫療管理救治結余

2,421

2,437

       100.7

    優撫相親對象醫療保健

 

260

  

      優撫對方醫療服務補貼費

 

260

  

    老齡安全身體安全服務

547

271

        49.5

      老齡環境衛生營養的服務

547

271

        49.5

    某些干凈健康保健付出

516

658

       127.5

      另一個環境衛生綠色收入支出

516

658

       127.5

九、節約節能環保材料性支出

118,093

20,480

        17.3

    生態養護管理方法工作

1,704

2,444

       143.4

      行政性電腦運行

362

693

       191.4

      一般來說行政事宜管控事宜

1,313

1,721

       131.1

      生態景觀環鏡保護宣傳畫

29

30

       103.4

    周圍環境監控器與監督

77

33

        42.9

      核與覆蓋安全衛生監督管理

77

33

        42.9

    環境環境污染治理法

594

518

        87.2

      水環境

300

195

        65.0

      無水硫酸銅廢渣物與化學工業品

4

9

       225.0

      另外嚴重污染治理性支出

290

314

       108.3

    危害節能減排

49,115

17,285

        35.2

      生態保護生態探測與資訊

2411

2744

       113.8

      生態保護生態市場監管監督檢查

866

910

       105.1

      碳排放專題收入支出

36287

13431

        37.0

      凈化產出專項整治付出

 

200

  

      別的環境污染碳排放收入支出

9551

 

  

    可重復利用再生能源

 

200

  

    其他低能耗干凈撥出

66603

 

  

十、城鄉一體化小區收支

421,380

469,542

       111.4

      城鄉居民街道辦事處經營業務

178,528

207,487

       116.2

        行政部門操作

12,574

20,703

       164.6

        一半行政部門管理工作業務

4,227

2,951

        69.8

        機關事業單位精準服務

583

168

        28.8

        城管城管執法

7,199

1,526

        21.2

        其他村鎮建設小區管理系統行政事務性支出

153,945

182,139

       118.3

      縣域街道辦事處公用配套設施配套設施

123,227

82,088

        66.6

        另一城鄉居民街道共同設備費用

123,227

82,088

        66.6

      成鄉小區環境質量學

86,237

145,607

       168.8

      制作專業市場維護與參與

7,886

12,499

       158.5

      其他縣域居委會支出費用

25,502

21,861

        85.7

國慶、畜牧業水花費

223,393

257,102

       115.1

      林果

31,969

44,429

       139.0

        財政使用

2098

2506

       119.4

        大部分行政訴訟的管理事務處理

114

51

        44.7

        自己事業自動運行

2982

2826

        94.8

        信息技術轉化成與推廣營銷服務質量

268

1018

       379.9

        害蟲害管理

460

569

       123.7

        農特產品的的質量安會

337

1384

       410.7

        辦案監察

343

322

        93.9

        統計數據評估與企業信息業務

239

81

        33.9

        增強老百姓收入來源補肋

5756

5642

        98.0

        農產品加工研發可以貼補

2418

3406

       140.9

        種植業公司化與產業的發展化經營管理

7952

9066

       114.0

        農車輛加工制作與營銷

122

60

        49.2

        農村地區公益活動事業上的

688

4123

       599.3

        草業能源保護的修復工具與利于

545

601

       110.3

        產品油收費機構改革對水產業的補貼標準

8

13

       162.5

        對學校肄業生生到基層員工認職補帖

125

116

        92.8

        其他草業撥出

7514

12645

       168.3

      農業和塔公草原

3,558

5,384

       151.3

        事業發展單位

1153

1433

       124.3

        密林繁殖

1575

2120

       134.6

        高技術推廣營銷與轉化成

418

891

       213.2

        林地公共服務開支

 

790

  

        其他的林果業付出

412

150

        36.4

      水務

165,949

188,530

       113.6

        行政性作業

568

563

        99.1

        一般來說財政的管理事宜

3

10

       333.3

        市政行業內業務部門經營

3469

12708

       366.3

        水利樞紐過程中規劃

63322

87255

       137.8

        水務工作正常運作與維保

84497

74026

        87.6

        水工剛開始工做

3

50

     1,666.7

        市政工程執法檢查監管

593

549

        92.6

        水產品節約資源經營與保護措施

8964

11574

       129.1

        工程地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        農田水利技術設備線上營銷

166

157

        94.6

        大大中小型水利樞紐移民政策中后期扶持政策專門經費支出

54

 

  

        水工人身安全督查

461

481

       104.3

        別市政工程支出費用

2782

 

  

      占農業的大部分整合聯合開發

17,334

6,678

        38.5

        士地治理環境

14534

1874

        12.9

        產業群發展進步

2798

4800

       171.6

        其他的種植業整合開發結余

2

4

       200.0

      村口綜合性收入分配改革

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級的事一議的補貼

3843

10667

       277.6

        農村社區整合創新示范校試點區補貼金

 

318

  

      普及風險管控進步教育支出

740

1,096

       148.1

        種植業商業險保險費率補貼款

740

1096

       148.1

12、交通銀行車輛運輸費用

464,385

168,942

        36.4

      公路網水路裝運

445,202

163,313

        36.7

        行政性工作

1,746

1,929

       110.5

        機耕路修建

358,925

41,795

        11.6

        一級公路清潔

37,557

58,895

       156.8

        道路客運業消息化投建

2,163

997

        46.1

        農村公路配送方法

39,827

57,579

       144.6

        水路及運輸維護其他支出

1,989

2,118

       106.5

        撤銷當地政府貸款特殊公路交通價格專項整治其他支出

2,995

 

  

      其他交行運輸物流撥出

19,183

5,629

        29.3

        公開公交推廣補助費

4,594

4,000

        87.1

        某些交通管理搬家收支

14,589

1,629

        11.2

13、資源量勘測數據信息等結余

102,799

166,172

       161.6

      國家股財產行業管理

1,181

1,211

       102.5

        行政訴訟電腦運行

471

442

        93.8

        大部分財政處理業務

403

433

       107.4

        相關公有股本稽查其他支出

307

336

       109.4

      搭載中小型公司發展方向和控制性支出

69,817

88,365

       126.6

        里的制造業企業壯大專業

21,499

18,050

        84.0

        的能夠微商中小客戶的發展和工作管理支出費用

48,318

70,315

       145.5

      別資原探勘個人信息等付出

31,801

76,596

       240.9

        技藝改革經費支出

104

2,896

     2,784.6

        重點產業群創新發展和的技術改變工作代款貼息

21,197

6,500

        30.7

        另外的材料地質勘察訊息等教育支出

10,500

67,200

       640.0

十四、工業服務項目業等收支

4,652

5,215

       112.1

      商業地產運輸行政事務

438

454

       103.7

        其余行業通暢事物費用支出

438

454

       103.7

      涉外企業發展壯大服務項目總支出

300

 

 

        的涉外企業未來發展服務保障性支出

300

 

  

      某些商用服務于業等費用

3,914

4,761

       121.6

        任何商業產品產品業等撥出

3,914

4,761

       121.6

第十六、物種多樣性材料海洋環境天氣等支出費用

5,708

5,877

       103.0

      天然網絡資源事務管理

4,884

5,000

       102.4

        行政事務運營

696

831

       119.4

        一樣行政訴訟經營公共事務

202

83

        41.1

        國土市場再生利用與保護的

476

519

       109.0

        教育事業啟動

2,950

2,990

       101.4

        別清新資原事務性支出費用

560

577

       103.0

      海洋能控制事宜

92

48

        52.2

        大海調察評分

92

48

        52.2

      氣候工作

732

829

       113.3

        景象將來預測

40

40

       100.0

        形象準備質量保障運營維護

60

115

       191.7

        氣候核心配制構建與維護

94

30

        31.9

        相關氣象觀測行政監察結余

538

644

       119.7

16、房屋確保經費支出

131,709

193,873

       147.2

      保證性安家施工撥出

82,388

151,944

       184.4

        舊村提升提升

82,388

150,594

       182.8

        有效保障性個人住房商鋪租金補貼金

 

1,350

  

      房產改革方案付出

41,952

33,703

        80.3

        公房北京公積金

25,789

25,753

        99.9

        全民購房津貼

16,163

7,950

        49.2

      村鎮居委普通住宅

7,369

8,226

       111.6

        另外村鎮建設片區住所教育支出

7,369

8,226

       111.6

二十七、糧油食品廢舊物資產出費用支出

6,503

9,074

       139.5

      糧油加工事務管理

3,087

5,312

       172.1

        尋常行政處理處理事務處理

17

109

       641.2

        衛生事業程序運行

169

183

       108.3

        各種油糧行政監察付出

2,901

5,020

       173.0

      調味品保障

3,416

3,762

       110.1

        存儲調味品貼補

3,416

3,762

       110.1

二十、氣象災害預防及應急救援服務管理結余

13,639

17,080

       125.2

     應急預案服務管理事宜

2,137

2,021

        94.6

       行政訴訟電腦運行

287

330

       115.0

       很安全管控

1,850

1,282

        69.3

       事業單位正常運作

 

339

  

       另外的突發的管理總支出

 

70

  

     消防設施事務處理

11,473

15,014

       130.9

       行政處運營

8,858

11,603

       131.0

       一般來說財政標準化管理事務

1,852

2,427

       131.0

       達到應激救援行動

763

984

       129.0

     地震的發生業務

29

45

       155.2

       余震監控

29

45

       155.2

黨的十九、積極分子費

 

50,000

  

二十二、借債付息教育支出

17,172

20,000

       116.5

      城市以政府尋常資產付息經費支出

17,172

20,000

       116.5

        的當地政府部門基本企業債券付息收入支出

15,288

20,000

       130.8

        部位政府部其它的基本上債款付息費用

1,884

 

  

二國慶、別費用支出

32,465

46,603

       143.5

        今年初留有

 

45,000

  

        其它花費

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出預估合計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

前年審理數

概算數

費用數為上一年
程序執行數的%

國有制國有土地用權轉讓效益

1,039,862

700,000

67.3

國有化耕地回報股權基金納入

 

 

 

農林業士地開發經濟使收入

 

 

 

福利彩票公益事業金營收

4,119

 

 

中國城市基本知識設施管理設備配套費年收入

22,009

20,000

90.9

污水管道治療費年收入

30,711

33,300

108.4

其他政府機關性基金、期貨、現貨、微盤薪資收入

-3,887

 

 

相關部門性股票基金盈利累計數

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉出性收入水平

350,113

285,811

81.6

    領導經濟補貼年收入

9,590

3,044

31.7

    督查通知債權債務轉貸工資

100,000

 

 

    改用前年余額利潤

240,523

282,767

117.6

    調職現金

 

 

 

 

 

 

 

純收入共計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

前年程序執行數

費用數

預算數為上年執行數的%

公有農村土地動用權轉讓薪資及相對應自查報告政府債務薪資擬定的性支出

1,340,693

930,554

69.4

公有國有土地效益理財產品及相當于專項督查借債使收入科學安排的收入支出

 

 

 

畜牧業建設用地定制開發經濟分配的結余

 

2,400

 

彩票網站愛心慈善金及應對專項計劃外債收入來源具體安排的總支出

2,111

5,748

272.3

都市基礎條件公用設施一體化費及相匹配的專向公司債務薪水讓的經費支出

19,581

50,000

255.3

大大中小型大壩移民政策前中期支持新基金付出

 

3,609

 

將污水外理費及相對應工作方案公司債務工資制定的費用

31,258

33,300

106.5

債權債務付息總支出

10,083

13,500

133.9

其它的政府機關性投資基金費用

45

 

 

市政府性理財產品撥出加總

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉回性其他支出

39,156

 

 

    上解上司花費

100

 

 

    督查通知債權債務還本開支

 

 

 

    調成信貸資金

30,000

 

 

    年終盈余

9,056

 

 

花費總共

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

上一年來執行數

費用數

財政預算數為前年
執行命令數的%

一、店鋪生意利潤薪資

13,390

15,500

115.8

    投資加盟功能企業公司利潤來源納入

8,757

10,000

114.2

    國際貿易企業的提成工資

 

 

 

    建筑設計道路施工制造業企業收益工資

180

 

 

    房地產公司公司單位提成納入

4,445

5,500

123.7

    農業牧漁中小企業利益工資收入

8

 

 

    衛生間體育足球福利金各個企業收益純收入

 

 

 

二、股利、股息營收

2,712

2,500

92.2

    國有控股裝修公司控股裝修公司裝修公司股利、股息純收入

2,712

2,500

92.2

三、房屋產權有償轉讓收益

 

 

 

四、企業清算營收

 

 

 

五、別的國有控股充分經營的費用預算薪資

 

 

 

國家資本投資操作納入加總

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉變性凈收入

2,829

711

25.1

  改用上一年結轉效益

2,829

711

25.1

 

 

 

 

收益總共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

前年完成數

成本預算數

財政預算數為本年
制定數的%

一、中國社會質量保障和自主創業花費

 

 

 

二、國企資本投資合作經營費用付出

15,000

13,000

86.7

1.很好解決歷史遺留物毛病及制度改革費用開支

 

 

 

2.國有制各個企業資金金倒入

15,000

13,000

86.7

      集體所有制社會經濟形式校準收入支出

15,000

13,000

86.7

      慈善活動性場地設施成本撥出

 

 

 

3.國有控股機構新政性補貼標準

 

 

 

4.金融資源公有資源生意概算其他支出

 

 

 

5.別的公有資本自主經營概預算總支出

 

 

 

國有制資本投資運作性支出預估合計

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

更換性撥出

3,931

5,711

145.3

    調成現金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年費用

711

671

94.4

 

 

 

 

支出費用共計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期程序執行數

概算數

預決算數為本年下達數的%

小昆山市鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未平均分配到鎮

 

96,967

 

總計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到96965萬元通常為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

內容

總是

在這其中:

普遍借款

之中:

工作方案債權

一、人民政府資產大額狀況

 

 

 

    2018年月初政府辦公室負債交易額

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年初部門債務糾紛金額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年末政府機關債款大額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        但其中:市預制定添加公司債券限制

91,000

91,000

 

二、2018年區政府公司債務查詢余額條件

 

 

 

    本年市政府借款可用資金

850,091

490,091

360,000

    在當年增加政府性外債

230,000

130,000

100,000

    之前追償政府機關債務糾紛

30,187

30,187

 

    半年度區政府公司債務現金余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年相關部門債權債務額度時候

 

 

 

    年終人民政府借債余下的錢

1,140,904

680,904

460,000

        表中:市預下達任務新加債券投資限制

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

好項目

2018年概預算數

2019年概算數

工程成本預算數為前年工程成本預算數的%

因公出國留學()

824.00

827.00

100.4

國家公務接待工作費

791.10

523.09

66.1

公務活動車輛使用置辦及電腦運行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

在其中:購入費

2892.00

2329.05

80.5

     加載費

4103.72

3876.05

94.5

累計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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